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上海eTax@SH3網上報稅軟件是一款專為上海市當地推出的報稅系統(tǒng)。該etax sh3.0版本也是目前最新的,通過在電腦上安裝該軟件,就能直接在網上進行報稅,無需去稅務局操作,省時又省力,免費下載,歡迎嘗試。
一、eTax@SH 3 Windows版(電子申報企業(yè)使用)流程:
1. 更新軟件:聯(lián)網、插好CA證書,確保軟件是最新版本。
2. 更新核定:聯(lián)網,插好CA證書,確保核定數據、期初數據準確無誤。
3. 填寫:選擇需要填寫的報表,支持居民企業(yè)(查賬征收)企業(yè)所得稅年度申報、居民企業(yè)(核定征收)企業(yè)所得稅年度申報、跨地區(qū)經營匯總納稅企業(yè)的分支機構年度納稅申報表、會計報表年度申報報表等。審核通過后,保存。
4. 發(fā)送,收取回執(zhí)
5. 繳款,收取憑證
6. 特殊情況需至大廳申報的,可在填寫界面,審核通過后,保存,點擊離線申報按鈕,帶文件至大廳申報。
附件:eTax@SH 3 Windows版操作手冊
二、eTax@SH 3 Windows版(介質版)(非電子申報企業(yè)使用)流程:
1. 下載地址:http://etax.shanghai.chinatax.gov.cn/e3/eTaxCM/install
2. 下載安裝:
1) MS .net framework 2.0(32位)或(64位)
該軟件需要在 .Net 環(huán)鏡下才能運行,請安裝 .NET Framework V2.0 可再發(fā)行組件包
2) CA證書管理器-協(xié)卡助手:
3) eTax@SH 3 Windows版
3. 新建賬戶:
切換賬戶到非電子申報戶,輸入納稅人名稱、統(tǒng)一社會信用代碼,輸入電子稅務局稅號登陸方式的密碼,點創(chuàng)建。點下一步直至完成。
4. 填寫:
選擇需要填寫的報表,目前僅提供居民企業(yè)(查賬征收)企業(yè)所得稅年度申報報表、會計報表年度申報報表。填寫,審核通過后,保存。
5. 離線申報:
點擊報表內離線申報按鈕,生成保存文件后,帶至大廳申報。
6. 數據備份:
1) 主界面,菜單,賬戶,導出賬戶,可以備份單戶企業(yè)。
2) 文檔/我的文檔,eTaxSH3文件夾內etax3.dat為完整數據庫。
更新核定:
填寫報表前,因為有部分表需要帶出初始化數據,請確保當月更新過核定信息。如果初始化數據有誤,請及時聯(lián)系主管稅務機關,調整后,可通過手動更新核定至最新數據。
作廢更正說明:
如果申報成功,尚未繳款,發(fā)現(xiàn)錯誤,可使用菜單-文件-申報作廢。
如果申報成功,已經繳款,發(fā)現(xiàn)錯誤,可使用菜單-文件-更正申報填寫。
納稅人服務說明:
?。ㄒ唬┢诔鯏祿?、業(yè)務問題請聯(lián)系主管稅務機關
對業(yè)務問題,如主管稅務機關支持,可導出賬戶至主管稅務機關指導填寫。
eTax@SH 3 電子申報軟件填寫后保存,導出賬戶。
主管稅務機關通過導入賬戶方式,查看企業(yè)草稿箱內已填寫的報表。
軟件問題請聯(lián)系對口的網上電子申報服務商;
填寫過程中,遇到程序及操作問題,可通過在線咨詢聯(lián)系服務商,點擊“服務熱線”-“在線客服”
如果發(fā)現(xiàn)程序問題,可通過菜單-幫助-發(fā)送賬戶數據到后臺,并聯(lián)系網上電子申報服務公司。
1.熱點問題
1、“上海個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)”中生產經營所屬期顯示異常“1899…2088”,該如何處理?
答:操作1."系統(tǒng)設置"—"生產經營"—“征收方式”—“下載”。2."系統(tǒng)設置"—"生產經營"—"投資人信息"—“下載”
2、會計報表“年初余額”未自動生成,怎么辦?
答:需自行輸入。
3、季度申報的企業(yè)咨詢,本月會計報表打開后顯示的所屬期還是上一季度的,無法修改?
答:季度申報的企業(yè),本月無需申報會計報表,季報用戶申報月分別為1、4、7、10月。
4、個稅申報境外人員基本信息修改姓名報錯。由于在申報外國人個稅時姓名輸錯,證件號正確,如何進行修正?
答:1.請先點擊右下角的“關于”,看一下軟件版本號是否為2.1.032以上,如果不是最新軟件,請更新軟件后再操作?!?.查看申報期是否正確。
5、eTax@SH 3報稅軟件數據存在路徑在哪里?
答:本月eTax@SH 3報稅軟件數據存放路徑默認修改為“我的文檔”—“ eTaxSH 3” —“etax3.dat”,無論卸載重裝軟件均不會影響該文件,軟件重裝后自動讀取該路徑下數據文件。如果想要更換存放路徑請點擊“菜單”—“工具”—“選項”—“高級選項”進行設置。注:只能通過軟件設置更換數據存放路徑,不可自行移動該數據文件。
6、eTax@SH 3報稅軟件待完成中,多了KJ017扣繳個人所得稅報告表怎么辦?
答:該表是“上海個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)”軟件的超鏈接,點擊填寫可自動接入該系統(tǒng)進行申報填寫。注:eTax@SH 3報稅軟件和“個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)”必須安裝在同一臺電腦內才能實現(xiàn)該功能。
7、增值稅一般納稅人上期留抵數據不正確怎么辦?
答:原因是上月增值稅一般納稅人該表第20行(期末留抵數據)不正確,請先至已發(fā)件中查看上月增值稅一般納稅人第20行(期末留抵數據)數據。如數據正確,請點擊“帳戶”—“更新核定”即可;如不正確請至大廳更正上月申報數據。
8、一窗式比對有異常能否清卡?
答:增值稅申報成功,但一窗式比對有異常將不允許清卡,必須作廢重新申報或聯(lián)系主管稅務機關處理,直至無“一窗式比對異常“才可清卡。
2.CA問題
1、新建賬戶、更新核定、發(fā)送、收取的時候,提示7001報錯,點開錯誤詳情顯示是“簽名失敗”,如何解決?
答:更換U棒接口,重新插拔一下,仍然不行重裝協(xié)卡助手。
2、新建賬戶、更新核定、發(fā)送、收取的時候,提示異常報錯:8004 錯誤詳情:登入失敗,失敗原因:未獲取到用戶的證書信息,請確認是否開戶!
答:聯(lián)系對口網上電子報稅服務商提供CA序列號查詢并處理。
3、新建賬戶、更新核定、發(fā)送、收取的時候。提示異常報錯:8104 錯誤詳情:登錄失敗,失敗原因:該企業(yè)稅號未開戶!
答:聯(lián)系對口網上電子報稅服務商提供CA序列號查詢并處理。
4、新建賬戶、更新核定、發(fā)送、收取的時候,提示7001報錯,點開錯誤詳情是“連接設備錯誤”,如何解決?
答:更換U棒接口,重新插拔一下,仍然不行重裝協(xié)卡助手。
5、新建賬戶、更新核定、發(fā)送、收取的的時候,提示7001報錯,點開錯誤詳情顯示是“設備已鎖定”,如何解決?
答:CA證書設備被鎖定了,需要去CA中心現(xiàn)場解鎖后才能使用。解鎖后記得聯(lián)系對口網上電子報稅服務商重新開通序列號。
6、新建賬戶、更新核定、發(fā)送、收取的時候,提示7001報錯,點開錯誤詳情顯示是“私鑰密碼錯誤,請注意大小寫”,如何解決?
答:密碼輸入錯誤了,檢查后重新輸入,如已無法找回密碼,需要去CA中心現(xiàn)場重置密碼了。
3.核定問題
1、無企業(yè)所得稅申報表怎么辦?
答:點擊帳戶-更新核定,如果還是沒有,聯(lián)系主管稅務機關。
2、無會計報表怎么辦?
答:點擊帳戶-刷新,如果還是沒有,聯(lián)系主管稅務機關修正財務會計制度備案。根據市財政局《關于轉發(fā)<財政部關于公布若干廢止和失效的會計準則制度類規(guī)范性文件目錄的通知>》(滬財會【2015】12號),外商投資、工業(yè)、旅游、飲食服務業(yè)、商品流通、施工、房地產開發(fā)、對外經濟合作將不再使用,原來認定使用該類會計報表的納稅人,應當主動向主管稅務機關申請更換備案新的會計制度,使用新的會計報表。
提示:以上問題若更新核定后仍然缺少報表或者期初數據有誤的話,需聯(lián)系主管稅務機關解決。
3、填寫企業(yè)所得稅申報表,累計金額就是本期金額填寫的數字,沒有加上上一季度數字,怎么解決?
答:由于期初數據不對,需先刪除報表,然后點擊帳戶-更新核定,再重新打開報表查看期初數據,數據正確后填寫。如不正確,需聯(lián)系主管稅務機關。
4、無增值稅申報表怎么辦?
答:點擊帳戶-更新核定,如果還是沒有,聯(lián)系主管稅務機關修正金三系統(tǒng)中稅種核定,核定模塊中不可有增值稅按次且有效的稅種核定,不可有月、季混合且有效增值稅核定。
4.繳款問題
1、扣款失敗返回代碼詳解:
?。?)扣款返回代碼為999,扣款返回名稱為核心征管連接稅庫銀超時。
?。?)扣款返回代碼為F02,扣款返回名稱為與國庫通訊超時通訊故障。
?。?)扣款返回代碼為F92,扣款返回名稱為通信異常。
?。?)扣款返回代碼為F99,扣款返回名稱為稅庫銀系統(tǒng)無法訪問。
?。?)扣款返回代碼為F70,扣款返回名稱為MQ發(fā)送消息失敗。
?。?)扣款返回代碼為F81,扣款返回名稱為系統(tǒng)當前非工作狀態(tài)。
?。?)扣款返回代碼為F8A,扣款返回名稱為非該種業(yè)務受理時間。
?。?)扣款返回代碼為FD2,扣款返回名稱為稅庫銀本地服務失敗。
?。?)扣款返回代碼為002,扣款返回名稱為作廢。
?。?0)扣款返回代碼為FFF,扣款返回名稱為原交易狀態(tài)不明。(1)~(10)解決方法:稍后(3小時左右)重新繳款。
?。?1)扣款返回代碼為F11,扣款返回名稱為賬戶余額不足支付。
?。?2)扣款返回代碼為FG0,扣款返回名稱為賬戶透支。(11)~(12)解決方法:補足賬戶余額后重新繳款。
(13)扣款返回代碼為FA2,扣款返回名稱為賬號、戶名不符。(13)解決方法:與主管稅務機關、開戶銀行核對三方協(xié)議。
?。?4)扣款返回代碼為FG5,扣款返回名稱為共享參數表中無此預算科目或輔助標志錯誤。(14)解決方法:與主管稅務機關確認核定信息是否有誤。
(15)扣款返回代碼為FA1,扣款返回名稱為賬號不存在。
?。?6)扣款返回代碼為FA9,扣款返回名稱為賬戶未簽約。
?。?7)扣款返回代碼為FAB,扣款返回名稱為賬戶狀態(tài)錯。
?。?8)扣款返回代碼為FG8,扣款返回名稱為賬戶狀態(tài)不允許扣款。
?。?9)扣款返回代碼為FG9,扣款返回名稱為銀行系統(tǒng)內部錯誤。
?。?0)扣款返回代碼為F9A,扣款返回名稱為其他錯誤。(15)~(20)解決方法:與開戶銀行核對賬戶。
2、申報成功回執(zhí)已收取,點擊繳款無繳款信息
答:(1)、零申報及低于1元稅額均無需繳款。(2)、如扣款失敗,再次點擊繳款無繳款信息,查詢銀行帳戶是否已扣除稅款。(3)、排除以上二點內容,請隔日進軟件點擊“帳戶”——“更新核定”后再次繳款。
5.填寫問題
1、附加稅計稅依據與當前稅額不同?
答:若是混業(yè)納稅人,附加稅計稅依據是按照您填寫的附表1按銷售額分拆得來的。上半部分是貨物/勞務的稅額,下半部分是服務/不動產/無形資產的稅額。記住重要的一點:附加稅計稅依據看且僅看主表34行應補退稅額。
2、“增值稅一般納稅人”申報表,點擊保存審核提示“B50中第3列各行之和應等于價稅合計應為值!
答:營改增企業(yè)”凡在增值稅納稅申報表附列資料(一)(本期銷售情況明細)填寫過以下行次2、4、5、9b、12、13a、13b,務必至B50“營改增”稅負分析測試明細表中填寫對應內容。
3、“增值稅一般納稅人”申報表,點擊保存審核提示“!B45中第1行第2列‘稅額’應等于B07中第3列的第12行 -第11行-第10行的數值!
答:填寫完B07增值稅納稅申報表附列資料(二)(本期進項稅額明細)中的“申報抵扣的進項稅額”后務必填寫B(tài)45本期抵扣進項稅額結構明細表(按稅率分類填寫),且本期抵扣進項稅額結構明細表中的合計稅額應等于附表二第12行的稅額。
4、ZL001企業(yè)會計準則(一般企業(yè))財務報表,利潤表有變動,是填本期數和上期數,沒有了“本年累計”是嗎?
答:“本期數”指本年累計數,“上期數”是指上年同期累計數,而小企業(yè)會計準則等中期報表,則是使用“本月(季)數”和“本年累計數”進行填寫。
5、增值稅一般納稅人主表期初數不符?
答:eTax@SH 3與eTax@SH2.0(即我們之前使用的etax@SH網上報稅)是后臺兩套不同系統(tǒng)的客戶端,所以取數規(guī)則不同。比如:主表第25行本年累計取數為上一年12月的期末留抵稅額。主表中即征即退與一般項目為并列關系而非包含關系等。若報表中的累計數與您的預期不符,請聯(lián)系主管稅務機關查看金稅三期系統(tǒng)前臺的數值是否相同。
6、《營改增稅負分析測算表》填入負數銷售額審核報錯?
答:若填入負數銷售額,按照審核提示在第11列對應行次填入負數抹平即可。
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